Добрый день, уважаемые форумчане! ООО на УСН. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61), БП 2.0 (2.0.47.9) . Есть доп.расходы, они отражены 22.05. Уплатили мы эти расходы наличкой и АО оформили 31.05, но в итоге у подотчетника перерасход и 31.05 будем выдавать ему эти деньги. Т.к. денег по АО не хватило, эти доп.расходы не попадают в КУДиР. Подскажите, когда они попадут в КУДиР? В момент, когда мы из кассы выдадим перерасход подотчетнику? Данные доп.расходы автоматически отнесутся на расходы или мне будет необходимо что-то сделать (перепровести, перезакрыть месяц или что-то подобное)?
Заранее спасибо за ответы💐